Personalwesen
Haushaltsdiagramm
3.471.927,89 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
3.471.927,89 €
80,56%
311.468,77 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
311.468,77 €
7,23%
307.546,15 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
307.546,15 €
7,14%
-187.394,15 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-187.394,15 €
4,35%
-21.072 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
-21.072 €
0,49%
-8.397,11 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-8.397,11 €
0,19%
1.786,03 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
1.786,03 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -21.072 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.397,11 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -187.394,15 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -216.863,26 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.092.728,84 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 3.875.865,58 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 3.875.865,58 € |